Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
URL pubblicazione: http://www.itisgeymonat.va.it/AVCPdata/avcp_dataset_2021.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5F30285C2
Oggetto: SPESE TELEFONICHE e.f. 2021
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3829.01
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z233025F09
Oggetto: RINNOVO CANONE DI ACCESO AI SERVIZI ONLINE MEDIASOFT ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
  • MEDIASOFT SNC
    CF: 02353700368
CIG: Z143025A03
Oggetto: ACQUISTO N. 20 PARASPIGOLI E N. 10 BATTISCOPA PER SOSTITUZIONE VARIE AULE
Importo aggiudicato: € 231.97
Somme liquidate: € 231.97
Tempi di completamento: dal 12-01-2021 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: ZC530285CC
Oggetto: SPESE POSTALI e.f. 2021
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 163.33
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: Z64303B612
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE PEST CONTROL
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z91303B960
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE WASHROOM
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 229.50
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
  • ANTICIMEX S.R.L.
    CF: 08046760966
CIG: Z4E2F22693
Oggetto: FORNITURA ACCESSPOINT
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
CIG: Z4E2FC21AD
Oggetto: CANONE SERVIZI ARGO 2021
Importo aggiudicato: € 3806.40
Somme liquidate: € 3806.40
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 11-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: ZD930533A2
Oggetto: ACQUISTO N. 13 BATTISEDIA PER AULE VARIE
Importo aggiudicato: € 105.49
Somme liquidate: € 105.49
Tempi di completamento: dal 22-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIESSECI S.P.A.
    CF: 02049930130
  • CIESSECI S.P.A.
    CF: 02049930130
CIG: Z8B305C063
Oggetto: Polizza assicurazione R:C. e Infortuni triennio 2021/2024
Importo aggiudicato: € 34629.00
Somme liquidate: € 13934.12
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED
    CF: 08037550962
CIG: ZEF30623E5
Oggetto: ACQUISTO N. 100 SKILLS CARD E N.250 ESAMI ECDL
Importo aggiudicato: € 6075.00
Somme liquidate: € 6075.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 29-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
  • AICA- ASS. ITALIANA INFORMATICA E CALCOLO AUTOMATICO
    CF: 03720700156
CIG: Z0320464FD
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL
Importo aggiudicato: € 199.50
Somme liquidate: € 191.83
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 14-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z5A306698C
Oggetto: ACQUISTO N. 01 STAMPANTE DI RETE A3/A4 A COLORI E N. 04 CARTUCCE PER SALA SERVER (ME.PA - CONVENZIONE)
Importo aggiudicato: € 1630.71
Somme liquidate: € 1630.71
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: ZDE3075C01
Oggetto: ACQUISTO N. 09 BATTISCOPA PER SOSTITUZIONE NELLE VARIE AULE
Importo aggiudicato: € 92.25
Somme liquidate: € 92.21
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z05307CB23
Oggetto: N. 15 ESAMI FIRST - 15APRILE
Importo aggiudicato: € 3132.00
Somme liquidate: € 3132.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 26-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z09307CB3C
Oggetto: N. 10 ESAMI FIRST - 8 MAGGIO
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 1740.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 17-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
  • ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S.
    CF: 00721230126
CIG: Z80307A6AD
Oggetto: ACQUISTO N. 01 MANUALE BERGANTINI 2021E RELATIVI SERVIZI/ACCESSORI
Importo aggiudicato: € 117.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z4D307C9F4
Oggetto: ACQUISTO N. 1.000 MASCHERINE FFP2 DI PROTEZIOPNE 5 STRATI CERTIFICATE CE2834
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: Z62307EB11
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 123.78
Somme liquidate: € 123.78
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 08-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZDA3088CD5
Oggetto: n. 1 Cassonetto 1100 litri
Importo aggiudicato: € 188.53
Somme liquidate: € 188.53
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 12-02-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z0C3099EBF
Oggetto: ACQUISTO N. 35 CAVI DI RETE DI VARIE MISURE PER LABORATORI VARI
Importo aggiudicato: € 176.20
Somme liquidate: € 176.20
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z82309E4CA
Oggetto: ACQUISTO N. 20 BATTISCOPA PER SOSTITUZIONE SUI VARI COMPARTI
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 23-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
  • LEROY MERLIN ITALIA SRL
    CF: 05602710963
CIG: Z912F32BCA
Oggetto: Noleggio annuale 2 cellulari -Gestione DAD
Importo aggiudicato: € 115.20
Somme liquidate: € 113.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 15-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZC330A847A
Oggetto: ACQUISTO N. 02 TENDE ALLA VENEZIANA PER AULA 203
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIESSECI S.P.A.
    CF: 02049930130
  • CIESSECI S.P.A.
    CF: 02049930130
CIG: Z3A30A3273
Oggetto: ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE DIGITALE
Importo aggiudicato: € 299.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 18-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
  • GRUPPO IL SOLE 24 ORE
    CF: 00777910159
CIG: Z3130AFCF1
Oggetto: Abbonamento rivista editrice Euroedizioni
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 22-02-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
  • EUROEDIZIONI TORINO SRL
    CF: 07009890018
CIG: Z2830B78FF
Oggetto: ACQUISTO N. 09 WORKSTATIONS RIGENERATI PER IL LABORATORIO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 3850.83
Somme liquidate: € 3850.53
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 01-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: Z3130DF9
Oggetto: abbonamento a Prisma
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al 03-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mateinitaly
    CF: 09164520968
  • Mateinitaly
    CF: 09164520968
CIG: ZE030E425E
Oggetto: CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LAVORATORI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z00311DE62
Oggetto: Acquisto cassonetto 1100 lt. giallo - rifiuti plastica
Importo aggiudicato: € 188.52
Somme liquidate: € 188.52
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 08-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
  • SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL
    CF: 02520600129
CIG: Z7E312024E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 367.81
Somme liquidate: € 367.81
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z473128883
Oggetto: Acquisto materiale specialistico lab. Biologia
Importo aggiudicato: € 1743.20
Somme liquidate: € 1743.20
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z8931282C5
Oggetto: Acquisto kit EDU e kit Trasformer per lab. Biologia
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIO-RAD LABORATORIES SRL
    CF: 00801720152
  • BIO-RAD LABORATORIES SRL
    CF: 00801720152
CIG: Z36315F464
Oggetto: Fornitura e posta n. 23 tende tipo veneziane
Importo aggiudicato: € 1345.84
Somme liquidate: € 1345.84
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lombarda Tende
    CF: 03156930129
  • Lombarda Tende
    CF: 03156930129
CIG: Z46315F3CD
Oggetto: N. 6 Toner stampante uffici
Importo aggiudicato: € 555.84
Somme liquidate: € 555.84
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 20-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: Z6B31630C2
Oggetto: N. 1 Alimentatore interno 190Board - microscopio lab.Biologia
Importo aggiudicato: € 37.50
Somme liquidate: € 37.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.D.
    CF: 02706260169
  • M.A.D.
    CF: 02706260169
CIG: Z5A3166CE3
Oggetto: N. 7 Webcam
Importo aggiudicato: € 246.40
Somme liquidate: € 246.40
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 04-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZB2317FB
Oggetto: fornitura e posta canaline installazione fibra ottica presso C.P.D. istituto
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 24-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonello Fabbian
    CF: 02451850123
  • Antonello Fabbian
    CF: 02451850123
CIG: Z043180327
Oggetto: Acquisto Toner
Importo aggiudicato: € 413.99
Somme liquidate: € 413.99
Tempi di completamento: dal 28-04-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
  • NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
    CF: 02611310307
CIG: ZF43196BF1
Oggetto: Acquisto materiale pulizia
Importo aggiudicato: € 2488.30
Somme liquidate: € 2488.30
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z563196C7F
Oggetto: Acquisto 4 bandiere
Importo aggiudicato: € 76.56
Somme liquidate: € 76.56
Tempi di completamento: dal 04-05-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: ZB931995E3
Oggetto: Materiale tecnico-specialistico lab. elettronica
Importo aggiudicato: € 240.19
Somme liquidate: € 240.19
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z7031ADF42
Oggetto: N. 2000 MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 20-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLONORD ADESTE
    CF: 02052230394
  • POLONORD ADESTE
    CF: 02052230394
CIG: Z0031D68
Oggetto: Affidamento incarico DPO.2021/2024
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
  • ARCHE' SRL
    CF: 02240780128
CIG: Z9931CDF54
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIRT COMPOSTO DA COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER IL DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1355.60
Somme liquidate: € 1355.60
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z6D31D959A
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER IL DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 348.50
Somme liquidate: € 348.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 28-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: ZA431844D4
Oggetto: MATERIALE LAB. BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 88.20
Somme liquidate: € 88.20
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 26-05-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: Z3931E1E94
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PRONTO SOCCORSO
Importo aggiudicato: € 443.21
Somme liquidate: € 443.20
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 30-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
  • MISANA SRL
    CF: 00842830127
CIG: Z0031E9394
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA CAVI MISURE CARIE E SONDE PER OSCILLOSCOPI PER I VARI LABORATORI DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 2164.00
Somme liquidate: € 2164.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZC331F2643
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 252.32
Somme liquidate: € 252.32
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZDB31F25DE
Oggetto: ACQUISTO N. 01 DEFIBRILLATORE CON RELATIVA TECA - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOW COST SERVICE SRL
    CF: 03779690365
  • LOW COST SERVICE SRL
    CF: 03779690365
CIG: ZC331F8754
Oggetto: ACQUISTO N. 01 RILEVATORE DI GAS RANDON DIGITALE PER DIP. DI FISICA
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 07-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z8431F87FF
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER IL DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 539.59
Somme liquidate: € 539.59
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z082FEEE26
Oggetto: MATERIALE MANUTENZIONE ORDINARIA
Importo aggiudicato: € 28.80
Somme liquidate: € 28.80
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: Z8532225ED
Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE SOFTWARE EDT 20 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 01/08/2022
Importo aggiudicato: € 546.00
Somme liquidate: € 546.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
  • INDEX EDUCATION ITALIA SRL
    CF: 07363920013
CIG: Z0A3222426
Oggetto: VERIFICHE SEMESTRALI ATTREZZI FISSI IN PALESTRA
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
  • VITERBO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
    CF: 01956780124
CIG: ZE4322C0F4
Oggetto: RIPARAZIONE ANALIZZATORE DI SPETTRO MOD. ADVANTEST R9211
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
  • ALOISI CARMELO STEFANO
    CF: 01871740138
CIG: Z88323A132
Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI TRENORD USCITA 29/06/2021
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRENORD
    CF: 06705490966
  • TRENORD
    CF: 06705490966
CIG: Z013237DCA
Oggetto: ACQUISTO N. 04 WORKSTATIONS RIGENERATI PER LA SALA SERVER
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 24-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
  • BUY TEC SRL
    CF: 03406580120
CIG: ZE8327A130
Oggetto: ACQUISTO N. 1000 LIBRETTI SCOLASTICI PERSONALIZZATI
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZCC327B322
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 721.90
Somme liquidate: € 721.90
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: ZD032863B7
Oggetto: ACQUISTO N. 04 KIT CARTUCCE COL. PER STAMPANTE HP 775DN SALA SERVER - (ODA - ME.PA )
Importo aggiudicato: € 1518.61
Somme liquidate: € 1518.61
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 04-08-2021
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
  • ITALWARE SRL
    CF: 02102821002
CIG: Z323285C6D
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ANALIZZATORE DI RETE LAN PER LAB. TELECOMUNICAZIONE - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 590.90
Somme liquidate: € 590.90
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
  • DISTRELEC ITALIA SRL
    CF: 10765880157
CIG: Z23324C791
Oggetto: ACQUISTO TONER
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 26-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
    CF: 02048930206
CIG: ZCE3048611
Oggetto: Fornitura connettività Internet e fibra ottica
Importo aggiudicato: € 9740.12
Somme liquidate: € 9740.12
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 24-08-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TIM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z3E32DD5CF
Oggetto: ACQUISTO N. 25 CAVI VIDEO MISURE VARIE PER IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 243.85
Somme liquidate: € 243.85
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 14-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: ZA932E073D
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI E STAMPATI VARI - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
  • SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA/GRUPPO SPAGGIARI PARMA
    CF: 00150470342
CIG: Z2B32E8322
Oggetto: ACQUISTO N. 02 CALCOLATRICI SCIENTIFICHE E N. 02 TAVOLETTE WACOM PER IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Importo aggiudicato: € 272.54
Somme liquidate: € 272.54
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z6132E83F6
Oggetto: ACQUISTO N. 1200ADESIVI ANGOLARI DI VARI COLORI PER DISTANZIAMENTO BANCHI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ROVINATI NELLE VARIE AULE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
  • ASTRA SRL
    CF: 01856410129
CIG: Z3032EF24B
Oggetto: ACQUISTO N. 01 LAVAGNA MAGNETICA DOPPIA CON PIEDISTALLO E RUOTE COMPLETA DI ACCESSORI PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 181.60
Somme liquidate: € 181.60
Tempi di completamento: dal 06-09-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUECI' ITALIA S.R.L.
    CF: 02693490126
  • DUECI' ITALIA S.R.L.
    CF: 02693490126
CIG: Z3632F774B
Oggetto: CONFERMA MANTENIMENTO DOMINIO SCUOLA E CANONE ANNUO CMS-SPAZIO OCCUPATO PERIODO DAL 14/09/2021 AL 13/09/2022
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
  • WEBLINK SRL
    CF: 02285720120
CIG: Z523303FFE
Oggetto: ACQUISTO N. 05 RILEVATORI DI GAS GPL PER IL LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 305.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z01330CCEB
Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE N. 02 COLONNE SIGMA PER ESPERIENZE DI LABORATORIO DIPARTIMENTO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
  • SILMA CHIMICA SRL
    CF: 02101660021
CIG: ZE733143C7
Oggetto: ACQUISTO N. 1400 PORTABADGE PERSONALIZZATI E N. 1400 TESSERE IN PVC PERSONALIZZATE PER IDENTIFICAZIONE STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 1932.00
Somme liquidate: € 1932.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
  • AREA BUSINESS SRL
    CF: 03543900124
CIG: ZDB3318D05
Oggetto: ACQUISTO N. 01 BRACCIO MONITOR DA SCRIVANIA PER UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 144.45
Somme liquidate: € 144.45
Tempi di completamento: dal 20-09-2021 al 29-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z333320570
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO VARIO PER IL DIPARTIMENTO DI ED. FISICA
Importo aggiudicato: € 798.29
Somme liquidate: € 798.29
Tempi di completamento: dal 22-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLLEY & SPORT S.R.L.
    CF: 08552720016
  • VOLLEY & SPORT S.R.L.
    CF: 08552720016
CIG: Z0A3329161
Oggetto: ACQUISTO N. 20 ADATTATORI FEMMINA-FEMMINA HDMI PER IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 49.20
Somme liquidate: € 49.20
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN
    CF: 03614170136
  • T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN
    CF: 03614170136
CIG: Z573329B59
Oggetto: ACQUISTO N. 03 APPARECCHI TELEFONICI AVAYA 1408 RIGENERATI PER UFFICI DI SEGRETERIA
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 06-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: ZB7332A298
Oggetto: CONTRATTO DI ASSSISTENZA TECNICA ANNUALE (24 MESI) DEL CENTRALINO E DEGLI APPARECCHI TELEFONICI
Importo aggiudicato: € 1140.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 14-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
  • ANTELMA
    CF: 01814180129
CIG: Z5A32D0F75
Oggetto: CANONE ANNUALE CISCO
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2021 al 24-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
  • E-FORHUM:FORMAZIONE UMANA E HIGHTECH SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 03207390968
CIG: ZE0332D3E2
Oggetto: ACQUISTO N. 01STAMPANTE KYOCERA MULTIFUNZIONALE LASER COLORI ECOSYS M5526CDN COMPRENSIVA DI TONER (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 12-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C.
    CF: 02049520816
  • NET & SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C.
    CF: 02049520816
CIG: Z18332EB6F
Oggetto: ACQUISTO N. 01 RILAVATORE DI TEMPERATURA, UMIDITA' E LIVELLI DI CO2 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2021 al 04-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.
    CF: 09720790964
  • DIGITAL TECHNOLOGIES S.R.L.
    CF: 09720790964
CIG: Z2A334195E
Oggetto: RINNOVO LICENZA GOTOMEETING BUSINESS (250 UTENTI - 1 ANNO
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
CIG: Z813332526
Oggetto: ACQUISTO N. 01 CHIAVETTA OTP PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al 20-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
  • ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO
    CF: 08456470015
CIG: ZA233404C4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 312.87
Somme liquidate: € 312.87
Tempi di completamento: dal 30-09-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZF131202E8
Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI FUNZIONALI LABORATORIO DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37500.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 11-10-2021
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • NUOVA F.I.M.S.S.R.L.
    CF: 07688270151
  • NUOVA F.I.M.S.S.R.L.
    CF: 07688270151
CIG: Z4B33500D4
Oggetto: Acquisto n. 02 Notebook Lenovo V14 IIL 82C4 CORE I5 1035G1/1GHZ-WIN 10 PRO ED. A 64BI (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1047.40
Somme liquidate: € 1047.40
Tempi di completamento: dal 05-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TT TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
  • TT TECNOSISTEMI
    CF: 00305120974
CIG: ZF8335B1DC
Oggetto: ACQUISTO N. 190 CAMICI ANTIACIDO E N. 190 OCCHIALINI DI PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 4204.70
Somme liquidate: € 4204.70
Tempi di completamento: dal 07-10-2021 al 24-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
  • MR PRINT
    CF: 03217020134
CIG: ZF3336A4A6
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 192.85
Somme liquidate: € 192.85
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z2C335BA9B
Oggetto: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEI RILEVATORI DI GAS GPL PRESSO IL LAB. DI CHIMICA
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MITO SRL
    CF: 02388020022
  • MITO SRL
    CF: 02388020022
CIG: Z203380793
Oggetto: ACQUISTO MN. 03 BONBOLE DI GAS GPL DA 15 KG PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
  • COLOMBO ANTONIO SNC
    CF: 02433320120
CIG: Z333380ABC
Oggetto: STAMPA A COLORI FRONTE/RETRO PIU' PLASTIFICAZIONE DI N. 1200 COPIE DEL CALENDARIO DIDATTICO
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZCC3385B31
Oggetto: ACQUISTO N. 05 MULTIMETRI DIGITALI CON M ISURA DI TEMPERATURA, CAPACITA', FREQUENZA, TRANSISTOR PER IL LABORATORIO DI TP (ODA - MEPA)
Importo aggiudicato: € 166.75
Somme liquidate: € 166.75
Tempi di completamento: dal 19-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z1B3386941
Oggetto: ACQUISTO N. 01 GUARNIZIONE PER AUTOCLAVE SITUATO PRESSO LABORATORIO DI BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 57.40
Somme liquidate: € 57.40
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 26-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
  • WWR INTERNATIONAL SRL
    CF: 12864800151
CIG: ZB0338A11A
Oggetto: ACQUISTO APPARATI UPGRADE CONNETTIVITA' LINEA DATI A 1 GB (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 9352.00
Somme liquidate: € 9352.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 11-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
  • OMNICONNECT
    CF: 01586840504
CIG: ZBB338AAEE
Oggetto: ATTIVITA' DI RIPRISTINO/IMPLEMENTAZIONI CABLAGGIO DATI
Importo aggiudicato: € 5472.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al 22-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
  • MKS ELSAT SEVICE S.A.S. DI GARBUIO M. & C.
    CF: 13036380155
CIG: Z93338FF41
Oggetto: ACQUISTO N. 01 ROTOLO STRINGI CAVO PER LABORATORIO DI SISTEMI
Importo aggiudicato: € 32.04
Somme liquidate: € 32.04
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 05-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
  • RS COMPONENT SPA
    CF: 02267810964
CIG: Z10339332A
Oggetto: ACQUISTO N. 02 ARMADI METALLICI PER PALESTRA E N. 01 ARMADIO METALLICO COMPLETO DI ACCESSORI PER UFFICIO TECNICO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 988.45
Somme liquidate: € 988.45
Tempi di completamento: dal 22-10-2021 al 06-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIAMAT SRL
    CF: 00505090019
  • FIAMAT SRL
    CF: 00505090019
CIG: Z723382B67
Oggetto: INCARICO RSPP 2021/22
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
  • SIRNA LARA
    CF: SRNLRA84M61H163F
CIG: Z1733A5D32
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRINICI PER PROGETTO STEM - (ODA ME.PA)
Importo aggiudicato: € 909.58
Somme liquidate: € 508.27
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z2D33B0BC4
Oggetto: RIPARAZIONE NOTEBOOK ACER TM P124 WINDOWS 10
Importo aggiudicato: € 96.65
Somme liquidate: € 96.65
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 11-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACER
    CF: 02730250962
  • ACER
    CF: 02730250962
CIG: Z5533ADCB3
Oggetto: ACQUISTO DI ROBOT DIDATTICI - DRONI EDUCATIVI PROGRAMMABILI E STRUMENTI PER PROGETTO STEM (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 11665.57
Somme liquidate: € 11665.57
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
  • MEDIA DIRECT SRL
    CF: 02409740244
CIG: Z5C33AFA0A
Oggetto: ACQUISTO N. 01 KIT COMPOSTO DA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1062.72
Somme liquidate: € 1062.72
Tempi di completamento: dal 29-10-2021 al 17-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
  • VIRCOL SRL
    CF: 00314470121
CIG: Z49336A2F3
Oggetto: ACQUISTO COMPONENTI ELETTRONICI VARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DI LABORATORIO DIP. DI ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 425.75
Somme liquidate: € 425.75
Tempi di completamento: dal 12-10-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
  • FUTURA GROUP SRL DIVISIONE ELETTRONICA
    CF: 10918280156
CIG: Z9833D7EB1
Oggetto: ACQUISTO N. 03 LAVASCIUGA (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAIP COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 03947680165
  • FAIP COMMERCIALE S.R.L.
    CF: 03947680165
CIG: Z2733E2454
Oggetto: ACQUISTO N. 02 ALIMENTATORI DA BANCO PER IL LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONI
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2021 al 26-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
  • ITALTEC
    CF: 06248000967
CIG: ZD63409FC
Oggetto: FORNITURA PASTI PROG. DEBATE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STABILE ANTONIO
    CF: STBNTN66A24I441V
  • STABILE ANTONIO
    CF: STBNTN66A24I441V
CIG: Z49345B227
Oggetto: attività laboratorio E-conoscenza
Importo aggiudicato: € 2720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E-CONOSCENZA
    CF: 03458910216
  • E-CONOSCENZA
    CF: 03458910216
CIG: ZE2341DFB4
Oggetto: ACQUISTO ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI SITUATI SUI VARI COMPARTI DELL'ISTITUTO (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 2407.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIAGROUP CORPORATE SRL
    CF: 01099980250
  • ITALIAGROUP CORPORATE SRL
    CF: 01099980250
CIG: ZD2342444D
Oggetto: ACQUISTO N. 04 SANIFICATORI ARIA PER AULA AUDIOVISIVI, AULA 214, AULA 215 E AULA 216 (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 1756.00
Somme liquidate: € 1756.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 16-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARINI PANDOLFI SPA
    CF: 00623440492
  • MARINI PANDOLFI SPA
    CF: 00623440492
CIG: Z7733FD3BA
Oggetto: ACQUISTO N. 480 RISMAE CARTA FORMATO A4 E N. 15 RISME CARTA FORMATO A3 PER LA SALA STAMPA (ODA - ME.PA9
Importo aggiudicato: € 1224.75
Somme liquidate: € 1224.75
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: ZC034092FC
Oggetto: ACQUISTO N. 60 TRIS CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 599.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMBALSTUDI S.R.L.
    CF: 11626620014
  • IMBALSTUDI S.R.L.
    CF: 11626620014
CIG: ZD83409879
Oggetto: ACQUISTO N. 01 CARRELLO PORTA TV PER IL LABORATORIO DI FISICA - (ODA - ME.PA)
Importo aggiudicato: € 236.57
Somme liquidate: € 236.57
Tempi di completamento: dal 23-11-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: Z46343C235
Oggetto: Corso di formazione Docendo Academy PON FESR
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEARNING UP SRL
    CF: 14621041004
  • LEARNING UP SRL
    CF: 14621041004
CIG: ZAF34492EA
Oggetto: Rinnovo contratti Argosoft 2022
Importo aggiudicato: € 3488.00
Somme liquidate: € 3488.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2021 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
  • ARGO SOFTWARE SRL
    CF: 00838520880
CIG: ZAA343B6EC
Oggetto: Acquisto Materiale vario di cancelleria
Importo aggiudicato: € 163.91
Somme liquidate: € 163.91
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
  • MARIO UBOLDI
    CF: 00309000123
CIG: Z2A344BA90
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER INSTALLAZIONE SANIFICATORI DI ARIA AULE COMPARTO DUE ALA VECCHIA
Importo aggiudicato: € 353.80
Somme liquidate: € 353.80
Tempi di completamento: dal 10-12-2021 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z73346217B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MINUTA MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 252.80
Somme liquidate: € 252.80
Tempi di completamento: dal 14-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
CIG: ZBE3464271
Oggetto: ACQUISTO N. 5000 ETICHETTE PERSONALIZZATE NUMERATE E N. 500 ETICHETTE PERSONALIZZATE SENZA NUMERAZIONE PER RINNOVO INVENTARIO
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INDET SRL
    CF: 02148950021
  • INDET SRL
    CF: 02148950021
CIG: ZDE3468FB3
Oggetto: ACQUISTO N. 5000 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE PER PROTEZIONE
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVID S.R.L.
    CF: 04511050405
  • VIVID S.R.L.
    CF: 04511050405
CIG: Z7432BDBBC
Oggetto: Sportello ascolto psicologa
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 1085.28
Tempi di completamento: dal 01-11-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Matarese Sara
    CF: 03301800128
  • Matarese Sara
    CF: 03301800128
CIG: ZC7343704D
Oggetto: ACQUISTO TRITATUTTO LAB. BIOLOGIA
Importo aggiudicato: € 49.16
Somme liquidate: € 49.16
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
  • UNIEURO
    CF: 03327030965
CIG: ZED34721E9
Oggetto: N. 48 LITI ALCOOL
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al 21-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127
  • FBT- FERRAMENTA BIFFI TRADATE
    CF: 03005640127